审计处是乐乐捕鱼手游官网帮助中心内部审计工作的专职监督部门,对乐乐捕鱼手游官网帮助中心及其二级单位的经济活动进行审计监督,独立行使内部审计监督权,为乐乐捕鱼手游官网帮助中心的改革和发展服务,围绕乐乐捕鱼手游官网帮助中心的中心工作开展业务,以提高经济效益和办学效益为工作重点。 相关阅读对乐乐捕鱼手游官网帮助中心领导负责并报告工作。通常来说具体职责是:
1.根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《乐乐捕鱼手游官网帮助中心系统内部审计工作规定》等法律、法规,制定乐乐捕鱼手游官网帮助中心内部审计办法及相关规章制度。 相关阅读
2.负责对乐乐捕鱼手游官网帮助中心预算执行及决算、二级单位的预算执行进行审计监督。
3.负责对乐乐捕鱼手游官网帮助中心及二级单位的专项资金、科研经费和其他财务收支情况进行审计监督。
4.牵头组织对重大基建工程项目实施全过程委托跟踪审计监督。负责对基本建设、修缮工程项目进行审计监督,
5.负责对乐乐捕鱼手游官网帮助中心处级干部任职期间经济责任履行情况实施审查和评价。
6.负责对乐乐捕鱼手游官网帮助中心固定资金配置、管理、使用进行审计监督。
7.负责对乐乐捕鱼手游官网帮助中心及二级单位经济活动事项实施审计调查,揭示内部管理存在的风险,提出加强管理、改进工作的意见和建议。
8.负责对内部控制制度的建立、实施进行审计监督。
9.负责对乐乐捕鱼手游官网帮助中心及二级单位审计整改情况进行督促检查。
10.负责对乐乐捕鱼手游官网帮助中心委托的审计中介服务机构进行协调、管理,并对其审计质量进行监督。
11.完成上级主管部门和乐乐捕鱼手游官网帮助中心交办的其他工作。